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Présentation : Lors d'une réception, il est possible qu'une demande d'avoir ait été générée. Dans ce cas, une facture d'avoir en statut En attente est automatiquement créée pour cette demande d'avoir. En tant que responsable de restaurant ou des achats, vous avez alors la possibilité de passer cette facture d'avoir en statut Acceptée ou Refusée suivant la réaction de votre fournisseur à votre demande d'avoir. Ce guide vous accompagne dans ce processus.

Point de départ : Le menu Easilys.

  • Sélectionnez les onglets Commandes fournisseurs > Factures fournisseurs.
  • Sélectionnez la facture d'avoir sur laquelle vous souhaitez renseigner le suivi.
  • Dans l'onglet "Généralités" de cette facture, sélectionnez "Refusée" ou "Acceptée".
     

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  • Si vous avez sélectionné "Refusée", la facture passe en statut "Refusée".


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  • Si vous avez sélectionné "Acceptée", la facture passe en statut "À recevoir". Vous devrez alors traiter la facture normalement.

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